自2月24日正式复工以来,,,稽核审计部依照集团党委会审议通过的2020年内部审计打算,,,在前期充分筹备和全面铺排的基础上,,,于2020年3月2日,,,分两个小组对大庄家基金治理有限公司和陇原融资租赁(平潭)有限公司2019年度经营治理情况执行审计。自此,,,集团公司对下属公司2019年度经营治理审计工作全面启动。

3月2日,,,集团党委委员、、、副总经理赵星军在审计进点会提出::一是被审计单元要正确意识内部审计工作,,,强化审计对加强和改进公司治理、、、规范经营治理和财政出入的作用,,,对审计查出的问题要积极纠正,,,当真整改,,,对审计提出的定见和建议,,,要当真钻研、、、科学选取;;二是被审计单元要积极共同,,,提供必要的审计场所和保险前提,,,指定专人加强沟通协调,,,全面实时提供审计所需资料,,,确保审计工作依照既定打算顺利发展;;三是审计组成员要严格依法、、、依规审计,,,做到清廉审计,,,确保审计客观公正、、、疑神疑鬼,,,守旧贸易奥秘,,,致力提高审计工作质量;;四是审计组成员要遵守被审计单元疫情防控铺排,,,在做好疫情防控工作的基础上,,,高效推动审计工作;;嵘,,,稽核审计部总经理宣读了审计通知书,,,基金公司和融资租赁公司重要掌管人别离作了表态讲话,,,暗示将以本次审计工作为契机,,,实时发现问题并综合总结原因,,,强化整改落实,,,切实提高公司经营治理水平;;岷,,,审计组即刻投入工作,,,现场审计全面有序发展。
截至3月底,,,两家被审计公司的现场审计工作已顺利实现,,,审计组与被审计单元对存在的问题进行了充分沟通,,,正在对有关问题做进一步核实,,,已处于审计汇报定稿阶段。同时,,,稽核审计部已于3月22日启动了对股交中心等三家公司的审计工作,,,目前现场审计正在进行中。
下一步,,,稽核审计部将严格依照工作打算,,,有序推动审计项目,,,确保整年工作工作如期实现。